同學,你好 不需要了
請問一下 我7月份退增值稅700元,8月份需要繳納增值稅500元,9月份需要繳納增值稅400元,那我8月 9月附加稅的計稅依據(jù)是多少呢
請問8月份的增值稅及附加稅沒有計提,9月份繳納后,需要補提嗎?
請問老師,增值稅及附加稅是當月計提當月的,次月繳納上月的,比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時季度申報,比如計提7-9月所得稅,是10月計提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時間點對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,10月份開普票52萬,增值稅需要繳51萬多,計提了稅金及附加,11月份的時候沒有開票,需要結轉(zhuǎn)上個月的增值稅和計提上個月的稅金及附加嗎?
老師你好,請問1月份需要申報繳納增值稅,附加稅,12月份計提附加稅還是1月份計提啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那么直接繳納的分錄應該怎么寫呢?
同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款