你好,九月底生產(chǎn)了一批商品,這個九月底是從幾號開始生產(chǎn)的?
老師,我們公司是制造行業(yè),我有個疑問想問一下,我們公司還沒正式生產(chǎn),可是我的制造費(fèi)用金額都有幾十萬了,一旦投產(chǎn)那個月歸集成本的話,制造費(fèi)用分陪了,可能會導(dǎo)致單價產(chǎn)品價格非常高,該怎么處理
老師,我們是制造行業(yè),9月底生產(chǎn)了1批商品,從25號生產(chǎn)到29號,我想問一下,一直都沒生產(chǎn),這個月產(chǎn)品成本怎么歸集
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,生產(chǎn)制造業(yè),我料工費(fèi)歸集好了,都是總的,公司產(chǎn)品比較多,上百種,我沒辦法歸集到某種產(chǎn)品的成本是多少,比如這個月銷售額100萬,我想知道對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是多少,謝謝
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)包裝袋,1月18號投產(chǎn),2月15號完工,生產(chǎn)垃圾袋,1月20號投產(chǎn),2月7好完工。生產(chǎn)紙箱,1月投產(chǎn)2月未完工,員工都是固定工資,生產(chǎn)周期也不一樣,這個怎么把直接人工和制造費(fèi)用歸集到產(chǎn)品里面
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正常扣除嗎?
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
25-29號,當(dāng)天生產(chǎn)完,產(chǎn)品已拉走
之前沒有正式生產(chǎn)
你好,那你從25號開始做生產(chǎn)成本制造費(fèi)用,這些之前的都屬于管理費(fèi)用開辦費(fèi)
借生產(chǎn)成本、貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等 發(fā)生的制造費(fèi)用借制造費(fèi)用貸累計折舊、銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等 月末借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
你的意思從25-30號生產(chǎn)發(fā)生的所有費(fèi)用計去產(chǎn)品成本,之前的計入開辦費(fèi)嗎?那折舊費(fèi),之前設(shè)備的折舊費(fèi)每月都計入制造費(fèi)用-折舊費(fèi),是不是也不對
沒開始生產(chǎn)之前做到了,制造費(fèi)用不合理的。
那制造費(fèi)用折舊費(fèi)應(yīng)該怎么修改
你好,借管理費(fèi)用,貸制造費(fèi)用
你的意思,正式生產(chǎn)以前,發(fā)生在制造費(fèi)用里的所有費(fèi)用都計入管理費(fèi)用嗎,但是老師,有個問題,固定資產(chǎn)設(shè)備在入的時候要設(shè)置折舊科目,都是設(shè)置的制造費(fèi)用,而且固定資產(chǎn)一旦開始折舊,這些都是無法調(diào)整的,該怎么處理呢
你好,上面寫了分錄不是嗎?月末做調(diào)整分錄。
上面的分錄不是正常生產(chǎn)的分錄,我是說的未生產(chǎn)的折舊費(fèi),走的制造費(fèi)用-折舊費(fèi),你不是說錯了嗎,但是固定資產(chǎn)科目設(shè)置必須設(shè)置制造費(fèi)用啊
借制造費(fèi)用貸累計折舊,然后你月末再做一個借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸制造費(fèi)用,看懂了嗎?
懂了,還有就是生產(chǎn)產(chǎn)品這幾天所發(fā)生的費(fèi)用才歸入產(chǎn)品,對嗎
是的是的是這個意思的。你注意一下,不要讓你的收入小于成白。
不要讓你的收入小于成本
好的,謝謝,之前所有計入制造費(fèi)用的全部都要轉(zhuǎn)出,對嗎
對的,是的,是這么做的。
我之前都沒有轉(zhuǎn),直接9月一次轉(zhuǎn)可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師,比如說9月制造費(fèi)用-折舊50000元,按你說的,只有月底6天在生產(chǎn),那么是?30天,前面部分進(jìn)去轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,后面這6天計入產(chǎn)品成本對嗎
是的是的,是這么做的。