你好簡(jiǎn)易注銷是針對(duì)沒有業(yè)務(wù)的情況下才可以的,這個(gè)簡(jiǎn)易注銷不了
老師,有個(gè)問(wèn)題我不明白,我看見一篇文章說(shuō)自然人投資一個(gè)企業(yè),凈利潤(rùn)100萬(wàn)所得稅要繳納25萬(wàn),分紅100萬(wàn)要繳納個(gè)稅20萬(wàn), 然后文章里面說(shuō)如果以公司為股東,可以節(jié)約個(gè)人所得稅。 有一點(diǎn)我不明白,如果以公司投資是不是收到分紅要記入投資收益,那不用繳納企業(yè)所得稅嗎?是不是這樣的投資符合居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷,由于公司賬上有借款20萬(wàn)無(wú)力清償,所以轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤(rùn)-18萬(wàn)多,那么轉(zhuǎn)入20萬(wàn)營(yíng)業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤(rùn),這部分利潤(rùn)我計(jì)提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤(rùn)14227.12,這部分未分配利潤(rùn)是不是要繳納20%個(gè)人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師,我朋友一個(gè)一般納稅人,賬上利潤(rùn)一百多萬(wàn),他家會(huì)計(jì)說(shuō)走簡(jiǎn)易注銷,企業(yè)所得稅就不用繳了,利潤(rùn)也不用分紅繳個(gè)稅,這樣可以嗎。
現(xiàn)在這個(gè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收開的發(fā)票全年累計(jì)企業(yè)所得稅交了8763.95,利潤(rùn)總額是122490.62,這個(gè)在5月匯算清繳是不是需要退稅去5000多?。窟@個(gè)是外地預(yù)交肯定不能退稅,這個(gè)在匯算清繳是不是可以把管理費(fèi)用少填點(diǎn),不退稅?這家全年管理費(fèi)用235萬(wàn)
老師你好,所得稅那章遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債可以這樣理解不?拿交易性金融資產(chǎn)舉例,交易性經(jīng)融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)上升會(huì)增加利潤(rùn),利潤(rùn)多就要多繳稅,但是稅法上不認(rèn)虛增資產(chǎn),所以先不用交虛增部分,現(xiàn)在賬上確定一筆遞延所得稅稅負(fù)債,以后售出實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)再繳稅,理解成會(huì)計(jì)上要交暫時(shí)沒交欠著的負(fù)債可以不?
請(qǐng)問(wèn)拿傭金的員工,上個(gè)月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報(bào)個(gè)稅?好象現(xiàn)在不能0申報(bào)
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請(qǐng)問(wèn)老師,我報(bào)考了中級(jí)會(huì)計(jì),第一年缺考,第二年考過(guò)了一科,第三年考過(guò)了兩科,那通過(guò)的三科考試算不算數(shù)呢?
對(duì)方寫了一個(gè)委托收款函,是電子檔的電子章這個(gè)可以嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表里面購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報(bào)出現(xiàn)比對(duì)不符(非差額)這個(gè)要怎么處理
匯算清繳的時(shí)候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機(jī)票和住宿老板要求計(jì)入差旅費(fèi)里,但是看出行地點(diǎn)應(yīng)該是游玩,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計(jì)入差旅費(fèi)問(wèn)題大嗎