同學(xué)你好 對的 是這樣的 沒風(fēng)險
請問一下公司現(xiàn)在申請注銷,但是賬上還有未分配利潤9千多,這個利潤是公司未歸還其他應(yīng)付款,記入營業(yè)外收入后,繳納了企業(yè)所得稅后形成的,現(xiàn)在公司賬上沒有錢了,請問未分配利潤怎么做平呢
請問老師,我是12月份初剛開通稅務(wù),我這個月賬上打入2萬元,票還沒有開,我之前賬上有兩萬是政府補(bǔ)助,我們小規(guī)模納稅人,種植大米,是免稅農(nóng)產(chǎn)品,那么我這個月是不是要開始做賬,2022年的1月我要申報納稅嗎?是企業(yè)所得稅嗎?還有我做賬是不是,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 12月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師你好我們公司沒有經(jīng)營,準(zhǔn)備注銷了,沒有經(jīng)營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現(xiàn)在也無力償還我做,營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷,由于公司賬上有借款20萬無力清償,所以轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤-18萬多,那么轉(zhuǎn)入20萬營業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤,這部分利潤我計提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤14227.12,這部分未分配利潤是不是要繳納20%個人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師好,我想請問一下,一般納稅人公司,現(xiàn)在不準(zhǔn)備經(jīng)營了,把所有的業(yè)務(wù)都停了,公司賬上還有10多萬的未分配利潤,公司暫時不注銷,以給股東發(fā)工資的形式把未分配利潤降低,有沒有稅收風(fēng)險,這樣合理嗎?謝謝[抱拳][抱拳]
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
不還債權(quán)人錢也沒有風(fēng)險嗎?
這個計入營業(yè)外收入可以彌補(bǔ)虧損
老師我想問的是不還債權(quán)人的這20萬,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入稅務(wù)上有沒有風(fēng)險?
這個繳納所得稅就可以了