你好,八月份是正數(shù),九月份是負(fù)數(shù),你月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你都是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目。
老師,8月開的銷項(xiàng)發(fā)票,我都做收入了。然后9月份紅沖重新開了。我的收入不用在紅沖吧
當(dāng)月開出紅沖發(fā)票,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證超出紅沖金額的發(fā)票,還是銷項(xiàng)開出超過紅沖金額的發(fā)票?
老師,上月開的銷項(xiàng)票,這個(gè)月紅沖了,我要怎么做這比紅沖的賬
老師,8月開的銷項(xiàng)票9月紅沖,這個(gè)月做憑證這個(gè)紅沖的銷項(xiàng)稅需要沖銷嗎還是不用管?
老師,8月開的銷項(xiàng)票9月紅沖,這個(gè)月做憑證這個(gè)紅沖的銷項(xiàng)稅需要沖銷嗎還是不用管?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好,銷項(xiàng)稅怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 說的是營業(yè)收入吧,主營業(yè)務(wù)收入。
增值稅上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過了,我是電子專票只能紅沖作廢不了
銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù), 這個(gè)是九月份的分錄 只要跨月了,這個(gè)發(fā)票就作廢不了,你如果是紙質(zhì)的,跨越了也作廢不了的。
我做憑證就是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
你好,我上面寫的是九月份的。
主營業(yè)務(wù)收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
那我這個(gè)月就把之前的憑證做負(fù)數(shù)就行了是吧,然后申報(bào)怎么填數(shù)字?
對(duì)的,是的,如果是一般納稅人13%的,在13%里面填寫負(fù)數(shù)銷售額,如果有正數(shù)的,正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊申報(bào)。
老師您指的是不是我這個(gè)月做9月份憑證把8月紅沖的銷項(xiàng)稅及應(yīng)收賬款作負(fù)數(shù)對(duì)吧
我們是做服務(wù)的,稅率6個(gè)點(diǎn)
對(duì)的是的,那就在6%里面填寫負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。