同學(xué)你好 計(jì)入成本就可以了 員工用餐計(jì)入福利費(fèi)
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù): (1)取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬元、住宿費(fèi)20萬元、門票費(fèi)10萬元、簽證費(fèi)1萬元;支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司(境內(nèi)無機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)支付境外旅游費(fèi)34.98萬元。 (2)將2018年4月在公司注冊(cè)地購入的一套門市房對(duì)外出租,本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬元。 (3)購入辦公電腦,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅12萬元;支付宣傳冊(cè)印刷費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 (4)將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車,該車購進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬元,已提折舊20萬元,該車評(píng)估價(jià)格34萬元。(其他相關(guān)資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票;該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題。 (1)該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 (3)該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 (4)該公司收取租金的
北京化工廠有限責(zé)任公司在2020年2月1日向?qū)公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價(jià)錢為200萬元,增值稅額為34萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。為實(shí)時(shí)回收貨款,賜予A公司的現(xiàn)金折扣條件以下:2/10,1/20 ,n/30 (假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考思增值稅要素)。該批商品的實(shí)質(zhì)成本為160萬元。2月19日,收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣金額后的款項(xiàng)存入銀行。 在2月25日,該公司銷售高檔化妝品取得含稅收入500萬元,痱子粉、爽身粉100萬元,民用洗滌靈200萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,本月該廠各項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元,該月生產(chǎn)上述各產(chǎn)品成本為230萬,月末該廠財(cái)務(wù)人員申報(bào)應(yīng)納的稅額。 (1)問題中涉及的增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅怎么算?并寫出上述題目的會(huì)計(jì)分錄 (2)問題中的征收管理制度是什么? (3)對(duì)上述涉及稅種進(jìn)行分析。 感謝!
殯葬公司餐廳外包給別人,年租金30萬,殯葬公司員工同時(shí)也在餐廳用餐/一年用餐生活費(fèi)為7萬元,食堂承辦人申請(qǐng)殯葬公司員工用餐餐費(fèi)進(jìn)行抵扣年租金額后交來23萬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?掛什么科目?
資料④ABC公司總經(jīng)理李明2021年5月承包了ABC公司的員工餐廳,李明聘請(qǐng)了一名畢業(yè)不久的大學(xué)生小王做會(huì)計(jì)。李明經(jīng)常從餐廳的營(yíng)業(yè)收入中支出現(xiàn)金給妻子和孩子購買生活用品。在一次飯局上,李明對(duì)小王表露心聲:餐庁就是我家的,我想怎樣就怎樣。小王對(duì)此選擇了沉默。資料⑤:ABC公司總經(jīng)理李明示公司會(huì)計(jì)秦偉:將公司總裁萬總每月工資薪金實(shí)際收入30000元報(bào)稅時(shí)只顯示20000元,萬總每月繳納社保費(fèi)用及住房公積金2500元,萬總?cè)昃硎茏优逃龑m?xiàng)附加扣除(其配偶早逝,萬總有一個(gè)正在上大學(xué)的兒子,家里有兩位70歲的老人)。公司萬總對(duì)總經(jīng)理李明的做法心照不宣。(四)根據(jù)資料四,請(qǐng)從稅法以及會(huì)計(jì)職業(yè)道德的角度分析李明以及餐廳會(huì)計(jì)小李的做法是否妥當(dāng):(五)根據(jù)資料五,計(jì)算ABC萬總2021年1月、2月、3月實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額
A公司是一家做餐飲的小型企業(yè),屬于一般納稅人。2X21年4月舉辦了公司周年慶活動(dòng),為此,A公司從外面買了一批廚具送給公司的VIP客戶。這批廚具的采購價(jià)格為11.3萬元(含稅價(jià)),并且開具的是增值稅專用發(fā)票。A公司取得發(fā)票后,將10萬元計(jì)入到1銷售費(fèi)用中,并在企業(yè)所得稅前扣除,相應(yīng)抵扣稅款1.3萬元。會(huì)計(jì)編制的記賬分錄為:借:銷售費(fèi)用10萬元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1.3萬元貸:銀行存款11.3萬元要求:(1)請(qǐng)判定對(duì)該公司編制的記賬分錄是否正確,如果正確,請(qǐng)說明正確的原因:如果不正確,應(yīng)該如何糾正?(2)假如你是稅務(wù)部門工作人員,應(yīng)該如何定性該類問題呢?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
會(huì)計(jì)科目?分別怎么做?借貸方?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)收賬款
承包人交來剩下的管理費(fèi)23萬,怎么做?
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)