同學你好 這個可以的
結轉本月收支時,借記本年利潤,貸記管理費用,制造費用 ,那個費用怎么算,計算的時候只是把前面借方的加起來嗎,貸方的還用管嗎
老師好,我請教一下:月末結轉的時候,營業(yè)外收入可以和費用一起結轉嗎?比如。借:營業(yè)外收入10 本年利潤90 貸:管理費用100
你好,請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用,結轉后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費用出現(xiàn)了負數(shù),要怎么調整賬目呢?
2月份最后費用結轉本年利潤的時候,銷售費用和管理費用各加起來結轉個總數(shù)可以嗎?不單項結轉" ------
老師好,月底結轉的時候,可以把收入、成本費用等放在一張憑證上處理嗎? 摘要:結轉當期損益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 管理費用/銷售費用/財務費用
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?
有的老師說不可以
同學你好 借本年利潤 貸管理費用 貸銷售費用 這樣為啥不可以
必須單項的列出來,不能總數(shù)結轉,我是不明白呀
單項列好多
同學你好 你按照每個費用科目的總額來結轉 就是我上面的分錄