同學(xué)你好 這個不用,營業(yè)外收入繳納所得稅就行了
老師好,我請教一下:月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,營業(yè)外收入可以和費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如。借:營業(yè)外收入10 本年利潤90 貸:管理費(fèi)用100
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個對嗎
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費(fèi)用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
老師好,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以把收入、成本費(fèi)用等放在一張憑證上處理嗎? 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/財務(wù)費(fèi)用
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師,我們目前是虧損狀態(tài)呢,未產(chǎn)生企業(yè)所得稅
營業(yè)外收入彌補(bǔ)虧損的就行了