你好,借方和貸方的合計數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)本月收支時,借記本年利潤,貸記管理費用,制造費用 ,那個費用怎么算,計算的時候只是把前面借方的加起來嗎,貸方的還用管嗎
上個季度的印花稅本月做會計賬務(wù)處理借管理費用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤,貸管理費用-印花稅
老師好,我在編制手工帳的時候,銷售費用借方是43578.35,貸方因為有沖銷之前的憑證是5027.5。管理費用借方是1690.5,貸方是9290.81。現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費用,科目匯總表借方貸方合計數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費用啊?本年利潤借方填多少啊?
期間費用月末結(jié)轉(zhuǎn)時,應(yīng)記入(bcd)。A“本年利潤”科目借方B“管理費用”科目貸方C“財務(wù)費用”科目借方D“銷售費用”科目貸方能告訴我為什么是這些科目嗎我不理解
(手工記賬)當(dāng)月收到利息時 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息(借方紅字) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)利息時 借:本年利潤 貸:財務(wù)費用-利息(貸方紅字) 這樣的會計分錄正確嘛?年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候還要如何賬務(wù)處理?
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?