你好 請(qǐng)問(wèn)是12月份的時(shí)候調(diào)整的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中,之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了,往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì),又直接做了一筆分錄,貸記了管理費(fèi)用, 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),憑證沒(méi)有問(wèn)題,但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒(méi)有減掉剛剛貸方的數(shù),而本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了,這該怎么辦,怎么填利潤(rùn)表?
老師 我問(wèn)你一下 銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)有個(gè)20000 因?yàn)?0月沒(méi)有記賬 直接導(dǎo)致整個(gè)20000沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 需要怎么調(diào)整呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤(rùn)表的銷(xiāo)售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整賬目呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤(rùn)表的銷(xiāo)售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整賬目呢?
10月把管理費(fèi)用入到了銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯(cuò)的是借:銷(xiāo)售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤(rùn)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報(bào)表報(bào)送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開(kāi)了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問(wèn)她她說(shuō)不用交稅,也沒(méi)有手撕發(fā)票,不是說(shuō)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶(hù)都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問(wèn)工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用票?專(zhuān)用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷(xiāo)售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷(xiāo)售,購(gòu)入有10元一噸,有70元一噸,銷(xiāo)售是混合在一起銷(xiāo)售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒(méi)有發(fā)票入賬,銷(xiāo)售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷(xiāo)售單價(jià),怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,大疆農(nóng)業(yè)用無(wú)人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒(méi)減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)總價(jià)46萬(wàn),其中20萬(wàn)首付款,尾款26萬(wàn)辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開(kāi)給法人,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
就是要12月份做調(diào)整,要怎么調(diào)整呢?
借:管理費(fèi)用 借方藍(lán)字 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 借方紅字 12月的利潤(rùn)表的銷(xiāo)售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù), 是正常的 啊
我們一直都沒(méi)有銷(xiāo)售費(fèi)用的也正常嗎?我在反結(jié)賬后修改了憑證后銷(xiāo)售費(fèi)用是平的,費(fèi)用也入到了管理費(fèi)用,也是借管理費(fèi)用藍(lán)字、借銷(xiāo)售費(fèi)用紅字嗎?
是的 期間損益科目期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 都沒(méi)有余額的
那12月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可以加這個(gè)調(diào)整的憑證嗎?加了要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
12月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可以加這個(gè)調(diào)整的憑證 加了要重新結(jié)轉(zhuǎn)
因?yàn)槲以趫?bào)送報(bào)表的時(shí)候銷(xiāo)售費(fèi)用為負(fù)數(shù)報(bào)送不了,只有銷(xiāo)售費(fèi)用那一欄有一個(gè)負(fù)數(shù),子科目沒(méi)有數(shù)據(jù)
利潤(rùn)表銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)電子稅務(wù)局申報(bào)不了嗎
是的,銷(xiāo)售費(fèi)用總科目的數(shù)據(jù)要大于或等于下屬科目的數(shù)據(jù)好像是,這樣調(diào)整后管理費(fèi)用會(huì)增加嗎?
是的?這樣調(diào)整后管理費(fèi)用會(huì)增加? 本年銷(xiāo)售費(fèi)用要減少