同學你好 直接一次做到位就可以了
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進行賬務處理? 借:應收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調增?
老師,這種捐贈支出怎樣做分錄,借:營業(yè)外支出,貸;庫存商品,銷項稅,沒有開發(fā)票,只有接收證明 后期匯算清激時再調整嗎,那調整的分錄怎么做,還是一次做到位?
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應收--某某公司 貸 以前年度損益調整 結轉損益 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數據是根據22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調整數據一起填寫進去
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調整,超過的話就調增是嗎?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調整,超過的話就就多限額出部分調增是嗎?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結轉成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
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那一次做到位怎么做分錄
同學你好 借營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 視同銷售
老師,像這種銷項稅我在報稅時是填未開票收入,我們沒有開票
還是需要開票?
對方也沒有給我們開票,是開了接收證明
同學你好 對的 需要開票的
我們捐贈的是新冠的試劑,自產的,這個是免征增值稅的,這個是在做帳時不做,還是在電子稅務局里報?在電子稅務局里我沒有找到
同學你好 附表一里填寫未開票收入