久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

中途接帳,應付賬款和銀行付款回單金額不一致,銀行這多付了,現(xiàn)在導致余額和應付賬款數(shù)據(jù)不對,應該怎么做分錄把差額平一下

2022-09-29 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-29 13:57

你好同學,銀行多付了,也就是說,比如說你本來應該付100,但是實際付了200,相當于我們是借應付賬款貸銀行存款,也就是說應付賬款的借方余額是個100塊錢。如果是這個意思的話,咱想把應付賬款調(diào)沒的話,可以借營業(yè)外支出貸應付賬款。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好同學,銀行多付了,也就是說,比如說你本來應該付100,但是實際付了200,相當于我們是借應付賬款貸銀行存款,也就是說應付賬款的借方余額是個100塊錢。如果是這個意思的話,咱想把應付賬款調(diào)沒的話,可以借營業(yè)外支出貸應付賬款。
2022-09-29
你好,你如果全部更正,那就是看銀行存款收付業(yè)務調(diào)科目,如果一次性調(diào),不看業(yè)務直接記 待處理財務損益
2020-12-17
你好,這樣操作是可以的這個
2025-04-11
你好,銀行存款和實收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計算,或者多計
2020-08-10
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-03-10
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×