你們按正常的銷售處理
老師,下午好!我們公司買進(jìn)的原材料開的進(jìn)項(xiàng)專票,要付給供應(yīng)商稅金的,這個(gè)稅金計(jì)入什么科目啊,內(nèi)賬處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的把材料給其他供應(yīng)商加工發(fā)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目啊
我們是商貿(mào)公司,給項(xiàng)目供材料,應(yīng)該計(jì)入什么科目
我們公司把貨退給了供應(yīng)商,之前付貨款100.9,但是供應(yīng)商退款給我們100.8,我想問(wèn)下少的0.1應(yīng)該入什么科目
材料商貿(mào)公司,應(yīng)付賬款科目二級(jí)科目我可以設(shè)置成應(yīng)付賬款—外購(gòu)材料款,然后輔助核算供應(yīng)商不
我沒(méi)看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀,奇怪
一直不還我錢,說(shuō)虧了,也沒(méi)錢交稅開發(fā)票,我就看到公司企查查網(wǎng)站顯示的欠稅金額,合計(jì)3.9萬(wàn)
老師小規(guī)模1%的專票,怎么算扣出點(diǎn)的費(fèi)用
端午節(jié)加班是幾倍工資來(lái)?謝謝
老師太感謝了,我一知半解的研究了半天,我的猜測(cè)或許對(duì)了,他用公司賬戶給我還過(guò)款,這算是虛增成本吧?
謝謝老師,還是不能直接再追問(wèn),我問(wèn)另一個(gè)認(rèn)識(shí)的人,他說(shuō)他們開的3%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
24年有一筆暫估20萬(wàn) 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務(wù)處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師
老師,我3月份收到了一張費(fèi)用-租金專票,我3月就認(rèn)證抵扣了,5月份對(duì)方說(shuō)是金額錯(cuò)了,對(duì)方該此票紅沖了,我5月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?然后5月報(bào)稅時(shí)的注意事項(xiàng)是什么呢?謝謝
老師好,我想接著說(shuō)話總顯示系統(tǒng)繁忙,上午也是,事情是這樣,騙我的人說(shuō)沒(méi)錢交稅開不了發(fā)票結(jié)賬,我就看到4月25日的欠稅公告顯示欠城市維護(hù)建設(shè)稅720.87元,企業(yè)所得稅,9409.74,增值稅28834.95元,這個(gè)小微企業(yè)是做光伏安裝的,公司地址在村里。24年9月9日成立的,也是9月開始做光伏工程,謝謝老師幫我推算一下?tīng)I(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)
老師,3手的車,公司買了,折舊費(fèi)是從什么時(shí)候算?是車輛的注冊(cè)時(shí)間,還是過(guò)戶時(shí)間折舊(4年折舊的話是怎么算的)