你好,賬上多幾提了這些工資嗎?如果是的話,需要的。
老師老師請問一下,21年人員工資保報(bào)多了,今年已經(jīng)更正個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),年度匯算清繳的時(shí)候也把多的金額調(diào)增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師!20年9月份到12月份已更正了個(gè)人所得稅,去掉了一個(gè)人工資,能在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
去年21年的工資多報(bào)了52500元,然后今年9月份更改21年12月份的工資減少52500元,這個(gè)需要調(diào)21年的匯算清繳和企業(yè)所得年報(bào)嗎(小規(guī)模)
23年剔除了21年里面幾個(gè)月的工資合計(jì)3萬元,21年賬上是盈利,匯算清繳也是盈利。這種情況是否需要調(diào)增21年企業(yè)所得稅匯算清繳。
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時(shí)候做一筆調(diào)21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報(bào)了?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
那就是要登錄電子稅務(wù)局上面更正這些申報(bào)了
對的,是的,是這么做的。