多計提了沖減多計提的 少計提了就沖減少計提的
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費附加、地方教育費附加的時候,計稅基數(shù)為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護費可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費的計稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計算城建稅和附加費呢?
老師請問附加稅在貸方顯示負數(shù)余額,是不是因為沒有計提的原因呀,現(xiàn)在調(diào)整的話是不是:借營業(yè)稅金及附加正數(shù),貸:應交附加稅借方負數(shù)
老師,我想請教個問題,前期列附加稅的時候,因為沒有銷項稅,我按照負數(shù)列的增值稅,導致附加稅也是負數(shù),現(xiàn)在余額在貸方
老師,請問我接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)公司有留抵增值稅并且與賬一致,但是賬面上貸方還有城建教育附加稅,我可以直接調(diào)成負數(shù)稅金及附加然后沖掉附加稅?或者有可能是之前計提的附加稅當時有減免沒下賬,我現(xiàn)在應該怎么做好點
請問老師:應交稅費-未交增值稅出現(xiàn)負數(shù) 693.07 是在2020年第四季度沒有計提增值稅銷項稅額,支付的時候是從未交增值稅借方,導致現(xiàn)在一直掛著負數(shù)余額,請問現(xiàn)在要清理這借方余額,改如何處理?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
同學你好 少計提了就補計提