之前加稅合計(jì)多了收入嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師 請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅是不是到銷項(xiàng)稅大于抵扣的進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 需要把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,同時(shí)也把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,如果未交增值稅余額出現(xiàn)在借方則不交稅 出現(xiàn)在貸方則交稅 是這樣嗎?
老師,為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)有期末余額,還是在貸方為負(fù)數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對(duì)了吧~這個(gè)要怎么辦呢? ①計(jì)提:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
請(qǐng)問年初更換軟件,未交增值稅借方有余額,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完以后,按稅局報(bào)表上的未交增值稅貸方應(yīng)該有余額,現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù) 693.07 是在2020年第四季度沒有計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額,支付的時(shí)候是從未交增值稅借方,導(dǎo)致現(xiàn)在一直掛著負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問現(xiàn)在要清理這借方余額,改如何處理?
老師,我在23年10月計(jì)提了一筆未交增值稅,11月實(shí)際交稅的時(shí)比計(jì)提的多交了,導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額要怎么處理
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
如果不用以前年度損益這個(gè)科目,還可以怎么處理嗎?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
請(qǐng)問是計(jì)提個(gè)稅產(chǎn)生的差異,也可以通過這個(gè)科目調(diào)嗎?
你好,涉及到工資嘛,
是的,涉及工資的計(jì)提差異,應(yīng)該怎么處理合適?
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤