您好, 沖減管理費(fèi)用社保費(fèi)就行
老師對(duì)公賬戶(hù)社保退回又支付的分錄怎么寫(xiě) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 手續(xù)費(fèi) 這樣做分錄管理費(fèi)用的余額社保費(fèi)跟應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)余額不相等
老師,上月社保計(jì)提時(shí)-借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,支付時(shí)-借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到養(yǎng)老金退回超過(guò)14%的部分60塊、要怎么做分錄
老師,公司收到國(guó)家退回社保退費(fèi)3000多,應(yīng)該怎么入賬,需要沖減應(yīng)付職工薪酬--社保嗎
老師你好23年社保多交的部分24年1月份退回來(lái)了,怎么入賬,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保嗎
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
不用沖減應(yīng)付職工薪酬嗎。
不用,直接沖減費(fèi)用就行
社保計(jì)提的時(shí)候也有計(jì)提到成本費(fèi)用。,是不是要分2個(gè)沖減,還是只沖管理費(fèi)用。
是只沖管理費(fèi)用就行了