借銀行存款貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業(yè)會計準則做賬。
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結轉:借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結轉 本年利潤 嗎?
老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計提,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,繳稅的時候借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳時候,企業(yè)收到退回的當年的所得稅時候 為啥是: 借: 所得稅費用 (紅字)貸: 應交稅費——應交所得稅(紅字) 而不是: 借:銀行存款 貸: 應交稅費——應交所得稅 ?
老師,去年公司預繳企業(yè)所得稅,計提時借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 繳稅時,借:應交稅費-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅 這樣做對嗎?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我在1月計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用貸:應交稅費應交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時候,做的是借:應交稅費應交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調整以前年度損益怎么做分錄?
公司需要取得進項稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計算價稅合計金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對嗎?
我們公司有財務軟件,只建了一個賬套,現在要給一家公司記賬,可以用我們財務軟件,再建個賬套嗎
老師,我們收到對方的貨款,現在退回怎么寫分錄,當時應該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價2830元,運費37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個運費先按材料明細分攤進每個材料里,然后再打折,最后按折后的價格開明細發(fā)票??還是運費可以單獨開票一個稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個稅點?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個點的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯成財務費用,這個咋辦,年報還未申報,怎么調整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎