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老師,我把24年的貨款記錯成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整

2025-05-13 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 17:34

借:應(yīng)收賬款 貸::利潤分配-未分配利潤? 調(diào)整對應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用

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快賬用戶8571 追問 2025-05-13 17:36

那報(bào)表要 怎么申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 17:38

視同上年已經(jīng)正常做賬,修改報(bào)表,再做匯算

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用紅字分錄沖銷原錯誤分錄,即 “借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),貸:銀行存款(紅字)”。 按正確業(yè)務(wù)編制分錄,如采購貨款 “借:庫存商品等,貸:銀行存款”,銷售貨款 “借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入”(同時考慮增值稅)。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)項(xiàng)目余額。 檢查復(fù)核賬目和報(bào)表,保留調(diào)整記錄與憑證。
2025-05-13
借:應(yīng)收賬款 貸::利潤分配-未分配利潤? 調(diào)整對應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用
2025-05-13
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以。
2025-02-19
是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù)
2024-03-19
你好!這個建議你就直接改到今年就好了 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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