同學 固定資產做重復清理指的是什么? 具體點跟老師說說 老師幫你做分錄。
固定資產做重復清理之后怎么做賬
固定資產清理之后,固定資產卡片怎么處理
固定資產重復記賬,并已計提2月,因在資產模塊,生成憑證借累計折舊1000 借固定資產清理9000 貸固定資產10000;固定資產清理科目借方余額怎么處理?還要做什么結轉分錄么?進項已認證
老師,清理固定資產的分錄:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 這樣做的話不會造成累計折舊重復固定資產減少的太多了嗎?
之前固定資產入賬少了,然后做了調整借固定資產清理 貸固定資產,之后固定資產清理科目轉哪里去
這個題是不是不嚴謹啊?首先:進口的增值稅、消費稅沒考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費為啥沒算銷項呢?就只加了3.4問的正常金額
某企業(yè)發(fā)行債券,發(fā)行價990元,面值100元,籌資費用率為5%,票面年利率為8%。所得稅稅率為25%,則債券實際利率是多少?需要考慮所得稅嗎?麻煩列一下公式
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
老師,你好,yonsuite這個用友版本,之前我們收款單做的應收是一筆賬,沒有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調整了,請問怎么做應收核銷啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應收賬款,這筆款實際就是投資款,我單位是作為對方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實際工作中要解決: 我們工廠做外貿第一單,正在生產貨物準備要出口。供應商7月開了原材料的進項發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內銷產品和外銷產品。我怕這樣的進項不好申請出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應商重新開合適的進項票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個需要呢,是否在申請出口退稅時,進項發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設置預收賬款,不設置應收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來的?第二問
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤虧損20萬,甲股東負責業(yè)務應收150萬,乙股東負責業(yè)務應收120萬,欠供應商貨款負債共190萬,現(xiàn)在賬上余額-29萬,如果乙股東把負債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
上個月店子里一臺改切臺裝修時沒有做,但是清單上有2個,我就給做了兩個固定資產,這個月去盤查發(fā)現(xiàn)只做了一個,所以做多一個,我已經(jīng)清理了,但是分錄有點模糊
同學 這個做固定資產的分錄,和清理固定資產的分錄你是怎么做的? 我?guī)湍憧纯捶咒浭欠裾_。
固定資產分錄是:借:固定資產,貸:銀行存款,清理分錄是:借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產然后借:營業(yè)外支出,貸固定資產清理,因為店子里折舊費用還沒有產生,所以我不確定我還要不要做一筆,借:銷售費用-折舊費貸:累計折舊
同學, 你好 這個要看你的清理的時候,累計折舊有沒有包含這筆計提,沒有包含的話 這個是要補一筆的。 這個還是需要你把具體金額放進去才能判斷。
沒有包含的,所以我是需要補一筆的,謝謝老師,明白了
同學 是的?你的理解正確?很棒。 <不客氣,請評分五分,持續(xù)關注學習,祝生活愉快>