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Q

實際工作中要解決: 我們工廠做外貿第一單,正在生產貨物準備要出口。供應商7月開了原材料的進項發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內銷產品和外銷產品。我怕這樣的進項不好申請出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應商重新開合適的進項票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個需要呢,是否在申請出口退稅時,進項發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝

2025-08-05 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 22:17

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:18

出口退稅要求進項票與出口貨物匹配 ,你這張票涵蓋內、外銷,易因商品名稱、匹配度等影響退稅,建議沖紅重開,保證退稅流程順暢。

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快賬用戶5911 追問 2025-08-05 22:30

生產型企業(yè),進項發(fā)票是原材料,銷項發(fā)票是成品,貨物名稱不會一樣。 主要是供應商現(xiàn)在開的進項票數(shù)量涵蓋了內銷和外銷的數(shù)量,跟外銷訂單的數(shù)量不匹配。 那我還是叫供應商沖紅重新開吧。

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:33

最好是重新開,發(fā)票和報關單一致

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第一個問題:一般情況下,生產性企業(yè)出庫貨物在填寫報關單時需要提供產品對應的增值稅進項發(fā)票。對于進的原材料,要求進項發(fā)票和報關單和銷售發(fā)貨一致。這是為了確保貨物的真實性、合法性和一致性。 第二個問題:銷項發(fā)票的稅率需要根據(jù)具體情況而定。如果企業(yè)是一般納稅人,可以開具13%稅率的銷項發(fā)票。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人或個體工商戶,可以開具3%稅率的銷項發(fā)票。當然,如果企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策,如出口退稅等,則可能開具0稅率的銷項發(fā)票。 第三個問題:是的,存在留抵稅額的情況下,企業(yè)可以申請退稅。不過,不是所有的出口貨物都可以免抵退稅,需要符合相關條件和規(guī)定。具體的稅務文件可以參考國家稅務總局發(fā)布的《出口貨物退(免)稅管理辦法》等相關文件。
2023-11-17
同學你好 這個直接做繳納的分錄就可以
2022-06-20
同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿企業(yè)委托加工退稅:外貿企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿企業(yè)憑成品發(fā)票進行出口退稅。 相關資料準備:準備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務機關審核。 能否轉為生產企業(yè) 外貿公司是可以轉為生產企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產車間,能夠進行產品的生產加工,具備相應的生產設備、生產人員等生產要素,通常是符合轉為生產企業(yè)的條件。轉為生產企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內資生產企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產企業(yè)退稅政策 生產企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇ιa企業(yè)出口的自產貨物,免征本企業(yè)生產銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產企業(yè)出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額;“退”稅是指生產企業(yè)出口的自產貨物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
你好,你這個問題比較多,你最好語音答疑,要不然說不完的
2025-02-22
同學你好參考以下看看,問題一 是否可退稅:通常能退稅,雖運到國外客戶國內倉庫,但報關離境且滿足其他退稅條件即可。 出口發(fā)票稅率:應選“0%”稅率開具。 問題二 退稅問題:報關單缺規(guī)格型號,會影響退稅審批甚至被駁回。 改正措施:向海關申請補填規(guī)格型號,保證信息一致。
2024-12-21
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