借銀行存款、貸營(yíng)業(yè)外收入、政府補(bǔ)助。
老師:我6.30號(hào)從前單位辭職的,9.12號(hào)申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號(hào)進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過了試用期上報(bào)了外賬交這個(gè)月的社保。又咨詢查一下申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金沒通過(一圖),按他的要求申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號(hào)前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來,可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金嗎?申請(qǐng)保險(xiǎn)金到領(lǐng)保險(xiǎn)金要多長(zhǎng)時(shí)間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個(gè)小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請(qǐng)嗎?況且現(xiàn)在這個(gè)新單位好像開不下去了,5.19號(hào)注冊(cè)的,到現(xiàn)在還沒正式開業(yè),沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報(bào)一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師,早上好,我們收到社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局失業(yè)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)過來的一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助費(fèi)用500元,應(yīng)該怎么做賬呀?
尊敬的繳費(fèi)人: 您好!經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門同意,我省2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例繼續(xù)按照14%執(zhí)行,2022社保年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下限繼續(xù)執(zhí)行2021社保年度繳費(fèi)基數(shù)下限標(biāo)準(zhǔn)。從2022年9月起,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)按照14%的比例征收;2022年1月-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算差額、分批推送社保部門退回,無需企業(yè)申請(qǐng),請(qǐng)耐心等候。原則上費(fèi)款退回至原繳費(fèi)賬戶,繳費(fèi)賬戶信息缺失的,稅務(wù)機(jī)關(guān)將主動(dòng)聯(lián)系企業(yè)獲取。 我們收到了這一筆錢應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下,我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的,我們公司在體育協(xié)會(huì)上注冊(cè)了一個(gè)叫做粗門的APP軟件收款,這個(gè)軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用,但是這個(gè)軟件每一次報(bào)名培訓(xùn)的人,要支付款是都會(huì)先扣1元的保險(xiǎn)費(fèi),和手續(xù)費(fèi)然后才會(huì)把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上,一個(gè)客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險(xiǎn)費(fèi)1元,手續(xù)費(fèi)6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請(qǐng)問我們公司收到這筆錢時(shí)怎么做分錄呢?請(qǐng)老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
老師,我們公司有個(gè)員工受工傷了,報(bào)了工傷,后來社報(bào)7月工傷保險(xiǎn)待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。9月受傷的員工和公司協(xié)商他的后續(xù)治療費(fèi)用一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等工傷賠嘗公司一共支付他158628.22元,老師,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,這個(gè)不需要沖減工資嗎?沒看明白,麻煩講解一下,謝謝老師
你好,沖工資你們要發(fā)給職工嗎?
不給職工發(fā)啊
自己留存了,你放到營(yíng)業(yè)外收入就是了。
做營(yíng)業(yè)外收入和成沖管理費(fèi)用,他結(jié)果是一樣的,對(duì)你的利潤(rùn)是一樣影響的。
好的,我知道了,老師,那我們收到城鄉(xiāng)建設(shè)局的拆遷補(bǔ)償應(yīng)該怎么做賬呀?
借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,1000多萬呢,全部進(jìn)專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?我們公司的土地,被征用了,收到的拆遷款
是的是的,是這么做的。
老師,我不是應(yīng)該沖減成本嗎?我們的土地給建設(shè)局了呀?
你好,你這是代收代付的嗎?
不是的呀老師。我們公司自己的土地,把地給了城鄉(xiāng)建設(shè)局,他們給我們轉(zhuǎn)了錢,我們的錢不需要付給任何人
那就是專項(xiàng)應(yīng)付款。專項(xiàng)應(yīng)付款,專款專用的,不需要交稅,雖然做到了營(yíng)業(yè)外收入,你也別擔(dān)心
老師。我理解的是應(yīng)該沖減成本,我們的土地面積變少了呀,這個(gè)理解有誤嗎?麻煩您講解一下
1、企業(yè)收到政府的搬遷補(bǔ)償款時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 2、固定資產(chǎn)處置時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 3、固定資產(chǎn)清理時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理。 4、同時(shí)做如下會(huì)計(jì)分錄: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:遞延收益。 借:遞延收益, 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外收入與營(yíng)業(yè)外支出科目金額相等,實(shí)現(xiàn)抵消