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老師,我們本月有一張進(jìn)項稅的發(fā)票,對方做了紅沖發(fā)票,重新開了一張發(fā)票,并把差額用銀行存款打回來了。這個賬,怎么做?

2022-09-27 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-27 22:55

借銀行存款 預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4053 追問 2022-09-27 22:58

老師,我們不是商品流通企業(yè),只有費用。之前的分錄,借費用和進(jìn)項稅,貸銀行。這個票之前已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在怎么做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-27 22:59

借銀行存款 預(yù)付賬款 貸管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借管理費用 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款

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借銀行存款 預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款
2022-09-27
同學(xué)你好,為什么要紅沖呢,是發(fā)票金額開錯了么?
2022-07-08
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時,應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費用等科目。例如,原發(fā)票是采購原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會計分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項稅額: 還需同時沖減相應(yīng)的進(jìn)項稅額。比如原入賬時借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,紅沖時貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
當(dāng)時這樣做的
2022-09-07
你好? ? 那你這個? ? 重新開過來的發(fā)票金額 與你 實際做賬的金額一致的話。 直接把發(fā)票附你憑證后面即可? ?
2021-05-11
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