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老師: 如果將上年購進的5萬元貨物本月用于職工福利,購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元,這個算入本月允許抵扣的進項稅嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么覺得應該是當時已經(jīng)作為進項稅額抵扣了 因為題目的答案給的是 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出了 就是又把這一部分交回來了 那當時如果沒有抵扣 為啥現(xiàn)在算增值稅的時候要再加上這0.65

2022-09-27 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 22:53

意思是上年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在改變用途,就得做進項轉(zhuǎn)出

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意思是上年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在改變用途,就得做進項轉(zhuǎn)出
2022-09-27
您好,是的,是意思的
2022-09-27
同學你好 計算當月允許抵扣的進項稅額=78 以及當月應繳納的增值稅稅額=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65減78
2022-06-15
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-15
因為你20%用于職工福利不能抵扣,只有80%部分可以抵扣。
2022-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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