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21年9月份購入一臺固定資產(chǎn)16290.27提了10個月的累計折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開了紅沖發(fā)票進來,重新開一臺型號不同的進來,補差價含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?

21年9月份購入一臺固定資產(chǎn)16290.27提了10個月的累計折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開了紅沖發(fā)票進來,重新開一臺型號不同的進來,補差價含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?
2022-09-27 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 15:46

您好,開了紅沖發(fā)票進來,重新開一臺型號不同的進來,是更換了設(shè)備還是?

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 15:48

換了臺新的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:48

您好,是什么時候更換的?

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 15:48

之前那臺是叫電氣層爐

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 15:49

8月,上面有寫

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:51

您好,那您應(yīng)當(dāng)按先固定資產(chǎn)清理后再入賬設(shè)備采購,

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 15:53

分錄老師,麻煩把分錄寫給我下,我這邊是有開給你沖發(fā)票進來的,負(fù)數(shù)發(fā)票進來,我就不知道如何寫分錄和清理了

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:55

您好,首先對方紅字發(fā)票沖回,借固定資產(chǎn)(紅字,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),借累計折舊,貸資產(chǎn)處置損益, 新設(shè)備,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 16:02

這個資產(chǎn)處置損益后面要怎么弄,我不明白也

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:03

您好,就是為了清理累計折舊金額

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 16:08

直接寫分錄借累計折舊2579.3貸資產(chǎn)處置損益2579.3是嗎?那資產(chǎn)處置損益最后結(jié)轉(zhuǎn)去哪里了

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:29

您好,是的,資產(chǎn)處置損益是利潤表科目,最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 18:24

那去年提的那些折舊,已經(jīng)匯算清繳了,怎么辦

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快賬用戶5880 追問 2022-09-27 18:24

有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-27 18:24

您好,不影響,今年都確認(rèn)收益

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快賬用戶5880 追問 2022-09-28 15:25

老師,那我要交什么稅款嗎

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您好,開了紅沖發(fā)票進來,重新開一臺型號不同的進來,是更換了設(shè)備還是?
2022-09-27
您好,正確操作是紅字沖回對計提折舊,按10萬元做固定資產(chǎn)清理+增值稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
2022-01-15
抱歉您說的這個我沒有做過,您要不然可以問問其他老師。
2022-03-07
分錄 沖 1 月分錄:借固定資產(chǎn) -100000,貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬:借固定資產(chǎn)約 88495.58,應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)11504.42 ,貸銀行存款等 100000。 調(diào)累計折舊:借累計折舊(多提數(shù)),貸管理費用等(多提數(shù))。 折舊表 改原值為 88495.58 元,調(diào) 1 - 3 月累計折舊,后續(xù)按新原值計提。
2025-05-13
同學(xué)您好, 1、您進項稅額需要抵扣的話,是需要調(diào)整的,不需要抵扣的話,可以不調(diào)整 調(diào)整的話,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交這增值稅(進項稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計提的,借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)貸累計折舊負(fù)數(shù)
2021-05-28
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