你的工資費用是多少,你的銷項稅的收入,沒有對應(yīng)成本嗎
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
老師,想問一個問題,就是比如個體戶哈不是企業(yè)那種,它營業(yè)了1000萬,個人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個問題。第二個問題來了,就是如果他去捐贈100萬,并且是通過公益性的非盈利的機構(gòu)對外捐贈的100萬,那么計算個人所得稅的時候是不是就是900萬×20%=180的個人所得稅呢?因為沒超過捐贈沒有超過營業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師你好,請問一般納稅人如果只有銷項稅額(100萬)沒進項,并且除了工資外就沒其它開支了,那企業(yè)所得稅是不是很高?
老師,公司是一般納稅人符合小型微利企業(yè),銷項發(fā)票還有100萬沒有開出去,但是與其匹配的進項發(fā)票已經(jīng)用了,客戶也是要銷項票的,我們要是開了就得全額交稅了,又怕全開了稅負太高被查,怎么辦好呢
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師,請問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個人所得稅App還需要填專項附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?
請問這財務(wù)報表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準
你好,老師 請問一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)商 現(xiàn)在土地增值稅清算完了,2020年稅務(wù)清算后店面單價是一平方3950元。然后我們昨天賣一套出去店面是一平方1500元 這樣明顯單價偏低 會不會有什么風(fēng)險 或者后期需要我們開發(fā)商補稅的
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
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請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
從上游買進貨然后又賣給下游,上游不開發(fā)票,但要提供發(fā)票給下游 ,工資費用是一萬,這個賬不知道怎么做才好?
賬面還是要確認貨物成本,只是不可以稅前扣除,那會交很多所得稅的