借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,如果不需要繳納,季度末的那個(gè)月結(jié)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票不超出三十萬(wàn) ,季報(bào),開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實(shí)際開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)我分錄和增值稅表怎么填寫
小規(guī)模企業(yè),2022年4月前,開(kāi)出的1%普票,分錄怎么寫?普票1%不要叫增值稅的分錄怎么寫?
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票,分錄怎么做
小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開(kāi)出1%及3%的專票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務(wù)類,申報(bào)增值稅時(shí)是否需要分開(kāi)填寫?),還紅沖了一張2022年開(kāi)出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報(bào)增值稅不知道怎么填寫?后續(xù)錄入憑證時(shí)需要注怎么錄入的嗎?
小微企業(yè)開(kāi)具普票,普票增值稅分錄怎么寫?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這筆營(yíng)業(yè)外收入,在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,的哪個(gè)科目下填寫
營(yíng)業(yè)外收入在利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面。