你好!把不含稅金額填寫第10欄就可以了(小微企業(yè)免稅銷售額) 做分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(1%) 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(1%) 貸營業(yè)外收入
就是我是小規(guī)模納稅人,開了增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票都有稅額的,專票是按3%的稅率,普票是按1%的填寫嗎?您幫看下,這個該怎么填寫呢?
小規(guī)模納稅人開的普票不超出三十萬 ,季報,開的是一個點的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實際開的是1個點我分錄和增值稅表怎么填寫
小規(guī)模納稅人開的1個點的普票,季報,開了不含稅金額10萬,增值稅表和附列表需要怎么填寫,會計分錄怎么寫
小規(guī)模開的增值稅1個點,入賬是按3個點入賬么?分錄怎么寫?免稅的分錄怎么寫
老師,小規(guī)模的增值稅怎么填報。我開票是1%,怎么在申報表填寫優(yōu)惠
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
這個免稅銷售額除以1+3%還是1+1%得來的?
按發(fā)票金額做會計分錄。