同學(xué)你好 這個(gè)要交增值稅的 借固定資產(chǎn)清理53萬(wàn) 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)77
老師好,想咨詢一下,我們公司銷售收入不高,多了一月三四萬(wàn),少了一兩萬(wàn)。公司新買(mǎi)了輛車(chē)。增值稅發(fā)票九萬(wàn)多。這個(gè)月開(kāi)了四萬(wàn)多發(fā)票。怎么做賬務(wù)處理呢?
公司有輛車(chē)50萬(wàn)已經(jīng)提折舊2年,折舊費(fèi)20萬(wàn),現(xiàn)在把車(chē)輛按照35萬(wàn)銷售出去了,后期要給購(gòu)買(mǎi)單位開(kāi)具專用發(fā)票,增值稅按照35萬(wàn)的收入確定銷項(xiàng)稅40265.48元,全套賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我公司一輛車(chē)定了全損保險(xiǎn)公司賠償77萬(wàn),車(chē)輛折舊剩余價(jià)值53萬(wàn),等于我收入了20多萬(wàn),賬務(wù)怎么處理,收入的20多萬(wàn)要交增值稅嗎
老師你好,公司去年5月處置了一輛車(chē),購(gòu)入價(jià)值98000元,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車(chē)置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車(chē)20萬(wàn)元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
老師,我們公司銷售了一輛二手車(chē),購(gòu)入的價(jià)值135萬(wàn),現(xiàn)在2萬(wàn)元的價(jià)格銷售出去了,之前購(gòu)進(jìn)的增值稅勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在折舊還有有80萬(wàn)沒(méi)有折舊,這個(gè)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理,需要轉(zhuǎn)出增值稅嗎
老師 21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由寫(xiě)什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬(wàn),如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過(guò)來(lái),借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照做餐飲(開(kāi)餐廳),經(jīng)營(yíng)范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫(kù)已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
老師,這個(gè)77萬(wàn),保險(xiǎn)公司把24萬(wàn)打到公司公戶說(shuō)是維修費(fèi),其余的錢(qián)都打到法人個(gè)人賬戶,一直是法人個(gè)人還房貸,
車(chē)在公司名下,但是還車(chē)貸一直是法人個(gè)人還
同學(xué)你好 沖減之前的其他應(yīng)付款
老師保險(xiǎn)公司不要發(fā)票,保險(xiǎn)公司77萬(wàn)不要發(fā)票
這個(gè)就是不用開(kāi)發(fā)票
保險(xiǎn)公司給的24萬(wàn)維修費(fèi)也要算增值稅嗎
是賠償款計(jì)入其他應(yīng)收款的
老師,我剛又問(wèn)了法人,車(chē)輛推定為全損,是保險(xiǎn)公司賠償了維修費(fèi)20萬(wàn),殘值賠了50萬(wàn),,這樣得賬務(wù)處理
那就殘值按照固定資產(chǎn)清理的來(lái)做 維修費(fèi)計(jì)入 借銀行 貸其他應(yīng)收款
借:銀行存款 530000 貸:固定資產(chǎn)清理 469026.55 增值稅銷項(xiàng)稅 60973.45 借:銀行存款 247000 貸:其他應(yīng)收款 247000
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的
老師,我這車(chē)輛出事故意外,屬于非正常損失,還牽扯增值稅嗎
老師保險(xiǎn)公司陪的殘值,是含稅的金額嗎
老師保險(xiǎn)公司陪的殘值,是含稅的金額嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是含稅的