你好,是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎? 是的話,借固定資產(chǎn)清理30萬, 累計(jì)折舊20萬, 貸固定資產(chǎn)50萬 借銀行存款35萬, 貸固定資產(chǎn)清理 稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)40265.48 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入9700
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月份主要業(yè)務(wù)情況如下: 1.以折扣方式銷售給汽貿(mào)公司A型小客車500輛,5.8萬元/輛(不含稅),折扣率5%,并在開出的增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額; 2.銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價(jià)為6.8萬元(價(jià)稅合計(jì)); 3.該汽車廠自用A型小客車3輛; 4.外購(gòu)鋼材支付貨款560萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)入鋼材取得的運(yùn)輸單位開具增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)2萬元,鋼材已驗(yàn)收入庫(kù); 5.外購(gòu)機(jī)床1臺(tái),價(jià)值35萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上已注明稅款6.倉(cāng)庫(kù)由于管理不善,丟失原材料價(jià)值50000元(不含稅)。 7.購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額3510元;該批辦公用品已入庫(kù)并部分地投入使用。 (小客車消費(fèi)稅稅率為5%)。 根據(jù)上述資料,計(jì)算分析該企業(yè)應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅。
案例描述美途汽車集團(tuán)為增值稅一股幼稅人,2019年6月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企業(yè)2019年7月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下◎以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬元,款項(xiàng)全部收回。②銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元,增值稅78萬元。SEVIPLE③企業(yè)將某單位逾期末退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。④購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2,6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
某汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)無如下:(1)以繳款提貨方式銷售A型小汽車40輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)16萬元,開具稅控專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款640萬元,當(dāng)月實(shí)際收回價(jià)款400萬元,余款下月才能收回。(2)銷售B型小汽車40輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅單價(jià)15萬元,向特約經(jīng)銷商開具了稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元,由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款,汽車制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷商原售價(jià)2%的銷售折扣。(3)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛銷售給本企業(yè)的中層干部,每輛按成本價(jià)12萬元出售,共計(jì)取得收入60萬元,C型小汽車尚無市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入適用。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得稅控專用發(fā)票注明金額600萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元,并經(jīng)國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)用5萬元、裝卸費(fèi)用3萬元。(6)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)汽車零部件,取得由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬元并取得
公司有輛車50萬已經(jīng)提折舊2年,折舊費(fèi)20萬,現(xiàn)在把車輛按照35萬銷售出去了,后期要給購(gòu)買單位開具專用發(fā)票,增值稅按照35萬的收入確定銷項(xiàng)稅40265.48元,全套賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營(yíng),但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
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增值稅申報(bào)表中附列表一銷售收入怎么填?。?
13%銷售貨物一欄里面第一行
賬面上沒有做銷售收入,后期有影響嗎?
會(huì)影響你增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致的,如果你想要一致的話,上面的第二個(gè)分錄,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理這一個(gè)改成借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。
然后把其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理科目吧,相當(dāng)于用其他業(yè)務(wù)收入墊一下
可以吧老師
對(duì)的,是的,是這么做的。