是的,得在10月扣完9月社保減
老師,公司10月份開的社保戶,給員工交的社保,10月20日銀行發(fā)放9月份工資,11月初報個稅是不是報9月份工資數(shù)(實際10月20發(fā)放數(shù))? 那個人社保部分,是11月初申報個稅就減出來,還是等12月初報個稅(申報10月份工資)時減出來?
老師,您好!請問出納本月實發(fā)員工10月份工資的扣除了9月份員工社保個人部分,但她在實發(fā)九月份工資的時候已經(jīng)扣減過9月份的社保了,相當于重復扣款了,那10月份多扣的這筆社保我要怎么做分錄呢?
員工9月份離職,社保10月份已經(jīng)產(chǎn)生了費用,做社保減少的時候離職時間是9月30日。10月的社保費哪些項目能退回來回來?能退回來多少
北京10月份減員的人,還什么時候在社保減員,9月份底不能減是吧,得在10月扣完9月社保減嗎
老師:我們公司9.18一個職工社保做的減員,那么9月份的社保還是扣除的,10月份就不用扣了吧?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
公積金哪,9月已經(jīng)扣了,現(xiàn)在可以減嗎
還是在10月27號扣10月公積金前減員也行,9-10月25號減都行是嗎
是的,只要扣減了9月的就可以減員了