j借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

老師,我們公司平時是: 借主營成本 應交增值稅待抵扣進項稅 貸應付賬款 然后勾選認證之后 借應交增值稅進項稅額 貸應交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務局退還了一部分留底稅30萬,會計上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
請問老師,前段時間稅務局要求申請留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對公收到這個退款怎么做分錄呢?
老師,你好!原先收到留抵退稅分錄:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,2022年6月24日會計司發(fā)文留抵退稅會計處理規(guī)定,借:應交稅費-增值稅留抵稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅后,借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅留抵稅額。那么請問發(fā)生退稅在此文件之前的是否需要按會計司文件調(diào)整分錄呢?
老師,6月我們的進項有5W留抵,是放在“應交增值稅-未交增值稅”的借方的, 我們申請了進項留抵退稅,現(xiàn)在已經(jīng)收到稅局的退稅款了,我可以這樣做憑證嗎? 借:銀行存款 5W 貸:應交增值稅-未交增值稅 5W
我公司是購售電企業(yè),我公司采購的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開這個貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費,賦碼那個
老師好,旅游公司開的代訂機票費6%電子普票,沒有行程單,能抵扣進項稅嗎
老師,您好,我公司自行開發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權,開票怎么開,開幾個點,我們自行開發(fā)的軟著入無形資產(chǎn)還是庫存商品呢
老師,公司可以給個體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請問申報和繳納工會經(jīng)費怎么做賬?
請問,如果個人個稅補交稅款 +滯納金 對個人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬,這個利息一般怎么算?需要開票嗎?
老師好!請問公司內(nèi)部的食堂采購食材,發(fā)票可以開專票進項抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財務軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒有?
直接做到這一步就可以了嗎?月底還要不要做進項稅轉(zhuǎn)出?
申報的時候怎么填報呢?
不用, 轉(zhuǎn)出,不需要申報
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快
那下個月報稅的時候,申報表怎么填呢?
按你實際的賬務填,這個留底不用特殊注明