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Q

老師你好,我們公司留抵稅是在借方:應交稅費—進項稅里面的,現(xiàn)在收到了稅務局的退稅款三百多萬,怎么做分錄呢?

2022-09-27 07:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-27 07:52

j借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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快賬用戶8677 追問 2022-09-27 07:54

直接做到這一步就可以了嗎?月底還要不要做進項稅轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶8677 追問 2022-09-27 07:55

申報的時候怎么填報呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 07:57

不用, 轉(zhuǎn)出,不需要申報

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快賬用戶8677 追問 2022-09-27 07:58

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-27 07:59

不客氣,祝你學習愉快

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快賬用戶8677 追問 2022-09-27 08:00

那下個月報稅的時候,申報表怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 08:25

按你實際的賬務填,這個留底不用特殊注明

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j借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2022-09-27
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-03-29
借:銀行存款 5W 貸:應交增值稅-未交增值稅 5W 沒問題的
2022-07-20
同學你好 是要進項轉(zhuǎn)出嗎
2024-01-02
留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-01-02
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