你好; 1. 是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方掛著的 ;? 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 是負(fù)數(shù)的??
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報的時候在報表中填列留抵
8月增值稅銷項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
本月增值稅有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng)做賬是不是把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等有進(jìn)項(xiàng)的時候再抵扣申報,這個月增值稅申報是不是申報負(fù)數(shù)
上個月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
老師。我們當(dāng)月開銷項(xiàng)票 但是進(jìn)項(xiàng)票還沒收到 那到時候申報增值稅需要交稅么 還是可以等進(jìn)項(xiàng)來了再抵扣呢?
請問老師,注冊資本50萬元,減資至20萬元,50萬已經(jīng)實(shí)繳齊,賬上沒有那么多還給股東
老師,電子普票的備注想輸入銷方和購買方的開戶行和銀行賬號,具體怎么操作?
我方需要扣除個稅后付臨工費(fèi)嗎?
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個科目
企業(yè)在銀行買按日計(jì)息的貨幣基金,收到的利息,需要交稅嗎?
老師,綠化養(yǎng)護(hù)是開6個點(diǎn)的吧
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個科目
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),2025年前兩個季度,利潤表中研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)為0,高新團(tuán)隊(duì)一年幫忙歸集一次研發(fā)費(fèi)用,然后再來調(diào)整2025年一年的財報和申報表,風(fēng)險高嗎
請問實(shí)收資本有余額,做賬時需要怎么處理呢
老師您好:這個題為什么要減去購置成本
那企業(yè)所得稅也是負(fù)數(shù),是不是就不用計(jì)提所得稅了
還是要集體個負(fù)數(shù)
還是要計(jì)提個負(fù)數(shù)
?你好1; 你虧損了就不用計(jì)提所得稅哈? ?