同學(xué),你好,要等票到了再抵扣
老師,我們當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤(pán)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以申報(bào)抵扣嗎?還是一定要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會(huì)兒都還不會(huì)認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕](méi)得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
一般納稅人12月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn) 當(dāng)月沒(méi)有對(duì)外開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票 在2023年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣?
老師。我們當(dāng)月開(kāi)銷項(xiàng)票 但是進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)收到 那到時(shí)候申報(bào)增值稅需要交稅么 還是可以等進(jìn)項(xiàng)來(lái)了再抵扣呢?
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那申報(bào)的時(shí)候怎么操作
填銷項(xiàng)不是自動(dòng)算出應(yīng)納稅額么
申報(bào)的時(shí)候就按沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)處理呀,不用操作