?你好 ; 你們對沖下科目即可? ;? ? 你主要是判斷你要用哪個科目; 把其他不用 沖 到 要用的科目去;? 明細科目都是 同一個人或者同一個客戶下面的嗎??
老師,你好,我們是便利店連鎖公司,一個總公司幾個分公司,現(xiàn)在有一家供應商差的應付貨款用的是其他分公司的煙抵貨款,其他分公司用自己店煙抵另外一個分公司的貨款,到時差應付貨款分公司和用煙抵的分公司分別怎么做會計分錄???用煙抵其他貨的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分錄?分別用什么會計科目
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
你好,應收應付 預收預付,無論中間過程怎么計入會計科目,在做財務報表的時候這些科目都要進行重分類,按照重分類后金額填入相關科目? (在實際操作時候,同一個客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設置應收賬款科目,所以預收的款就在應收的貸方)
金蝶會計科目,原會計設置有重復的科目名稱,想要調整一下,怎么調比較好?重復的所屬類別,大致有這幾類情況,同一名稱有在 一、同一類別下,比如三個都在應收賬款下 二、分別在,預收、應收 三、分別在,預付、應付 四、分別在,應收、應付 五、分別在,應付、其他應付
老師,我們收了很多招生費,這些都放在了預收賬款里,等著之后按完成率轉化成收入,現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預收賬款,一部分放在其他應付里,這樣預收掛的金額不會太大?,F(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎?怎么又計入其他應收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?
老師好,在計算股東是否行使配股權對股東財富的影響,一般來說不是用配股除權價去計算嗎?我做了很多計算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計算了一個配股除權參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動合同的話公司說給賠償一個月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個什么手續(xù),這個手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務處理怎么做
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當月員工個人借款,買了一臺設備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應該怎么確認?我了解鑼架屬于配件,可以和主產品一起計入主營業(yè)務收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應該怎么賬務處理?
明細科目都是 同一個人或者同一個客戶下面的。有的同一個名稱設了三個科目代碼。 要用的那個科目,我初步想法是,留常用的類別,比如應收預收,留應收。同樣類別的,留科目代碼靠前的。老師,你看可以嗎? 一、怎么對沖,做負數(shù)的分錄還是相反的? 二、有一二十對重復的科目,要修改,摘要怎么寫比較好? 三、對沖完,重復多余的那個或那兩個科目怎么處理?會不會影響之前的賬務?
你好; 那就對沖 ; 1.? ? 比如? 借應收賬款? - 某客戶? 要用的科目 ; 貸 應收賬款 - 不用的科目; 來這樣對沖??
一、那就是做相反的分錄對沖。老師,我上面列的還有幾個疑問未解答,麻煩老師一一解答哈
?你好1;? 是的; 把方向來 對沖;? 2.? ?借? ?預收賬款貸應收賬款? ; 2.? ?借應付賬款貸預付賬款? ; 3.? ?借 應付賬款貸應收賬款? ;? 4. 借其他應付款貸應付賬款? ?
老師 二、有一二十對重復的科目,要修改,摘要怎么寫比較好? 三、對沖完,重復多余的那個或那兩個科目怎么處理?會不會影響之前的賬務?
?你好1; 摘要寫調整某客戶的往來科目即可? ?2.? ?不會; 對沖后最終不影響的??
好。重復剩余的那些科目怎么處理?刪除、禁用、還是留著以后修改成其他科目
?你好; 多余的科目 ;? 禁用即可;? ? ? ? ?禁用哈;? 你沒法刪除的??