你好,30藍和25欄需要是一樣的。
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師 每個月都按時繳稅 沒有欠款 稅款繳納的部分 這么填合適嗎 30要填? 其他合適嗎
老師您好,麻煩問下:我是小規(guī)模納稅人,在9月份的貿(mào)易銷售22萬開了發(fā)票,發(fā)生的管理費21萬,其中2.3萬開了發(fā)票(這些都是3%減按0稅率的,不交稅),還有5%的租賃費45萬需要納稅2.2萬,現(xiàn)在報稅的時候開了票的這部分全部顯示在第四部分免稅銷售額的那里了,填完我申報的時候怎么都不合適,我應(yīng)該怎么填合適
老師,請問這個匯算清繳表里面的工資薪金支出是按個稅系統(tǒng)上的1-12月的合計額填寫嗎?另外這個表的第8條社保是填公司繳納部分還是也要加上職工繳納部分?
老師你好,請問我報增值稅實際繳納時,出現(xiàn)增值稅13%還有其他服務(wù)業(yè)的增值稅款。合計是對的,但是我沒填其他服務(wù)業(yè)稅款 。我哪里填錯了嗎?謝謝
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進而會導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯誤
老師這道題合并報表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問一下合報的調(diào)整分錄
老師32有數(shù)合適嗎 會導(dǎo)致下一月25有數(shù)
你好,你填寫30藍之后,32藍自動變化的,這個25欄和其他的藍色沒有關(guān)系,這個是系統(tǒng)自動出來的。
25、藍都是上一個月應(yīng)補稅款。