作廢的金額會另外單獨(dú)體現(xiàn)的額
老師我們公司有個專票對方顯示給我們開過了但是我們沒有收到稅控盤也不顯示有對方開的金額!我已在網(wǎng)上查過這個票是真的也沒有作廢但是我們這邊就是不顯示,上個月抵扣的發(fā)票里也沒有這個票,這是咋回事?
老師 作廢查詢這章發(fā)票只能在作廢那邊查詢 不能在發(fā)票查詢作廢嗎 還有老師 是不是當(dāng)月開發(fā)現(xiàn)錯誤直接作廢 但是如果發(fā)給對方發(fā)票 人家還沒有認(rèn)證進(jìn)項 是不是通知對方也可以作廢 如果認(rèn)證呢 或者超月呢 后期對方才發(fā)現(xiàn)錯誤 但是人家已經(jīng)認(rèn)證也抵扣這個能講講嗎
上月開的發(fā)票有誤 這月開了張負(fù)數(shù)發(fā)票 但是未開具成功 顯示在發(fā)票待開里面是怎么回事
當(dāng)月開的專票發(fā)現(xiàn)錯誤,直接作廢了,但是在發(fā)票查詢里下邊開票金額還是顯示這個開票金額,這是怎么回事呢
你好老師,我這邊在開票軟件里面,我發(fā)放發(fā)票時候為什么點(diǎn)查詢提示網(wǎng)絡(luò)連接錯誤是怎么回事
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進(jìn)項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
那做賬的話 這個月收入 是按照發(fā)票查詢開票金額做 還是減掉作廢的金額呢
做賬是按抵減后的金額入賬的
發(fā)現(xiàn)之前做的沒有抵減 還是按照發(fā)票查詢下邊金額入賬了 該怎么修改呢
那你要沖減之前作廢發(fā)票的收入的
怎么做分錄
借:應(yīng)收賬款,,負(fù)數(shù)。,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù)
我們是小規(guī)模,連續(xù)12個月開票500萬,這里面需要減去正數(shù)作廢的金額嗎
是的,要減去作廢的發(fā)票金額