不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問(wèn)的話,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧,我們接了問(wèn)題之后沒(méi)法退回。
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬(wàn)元。從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬(wàn)元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上面注明的買價(jià)為3萬(wàn)元,則該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
某雜貨店為小規(guī)模納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):一銷售商品共取得含稅,零售收入103000元,二購(gòu)進(jìn)商品一批,取得發(fā)票注明價(jià)款70200元。適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)以下業(yè)務(wù)適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少元?
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購(gòu)原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。②購(gòu)進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬(wàn)元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費(fèi)等共計(jì)58萬(wàn)元;組織境外旅游收入110萬(wàn)元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬(wàn)元費(fèi)用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬(wàn)元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬(wàn)元,其中含代付門票等費(fèi)用13萬(wàn)元。要求:計(jì)算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2019年4月16日領(lǐng)的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點(diǎn)門票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
2019年4月16日領(lǐng)的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點(diǎn)門票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來(lái),資金的用途老板也沒(méi)說(shuō)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?