專票3%,普通發(fā)票免稅的。
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購進農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬元。從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上面注明的買價為3萬元,則該企業(yè)可以抵扣的進項稅額是多少?
某雜貨店為小規(guī)模納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務:一銷售商品共取得含稅,零售收入103000元,二購進商品一批,取得發(fā)票注明價款70200元。適用征收率3%,當月增值稅應以下業(yè)務適用征收率3%,當月增值稅應納稅額是多少元?
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。①外購原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。②購進一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當月銷售一批糕點取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當月底收到50000元貨款。要求:計算當月該食品廠應納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費等共計58萬元;組織境外旅游收入110萬元,付給境外接團企業(yè)70萬元費用;承接境外旅游團人境旅游,該境外旅游團共收費40萬元,本旅行社取得接團收入27萬元,其中含代付門票等費用13萬元。要求:計算該旅行社7月應繳納的增值稅稅額。
2019年4月16日領的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點門票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
2019年4月16日領的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點門票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
老師您好,請問多年的合同如何快速掃描電子檔到電腦里面留檔呢
你好,總公司是一般納稅人小微企業(yè),我們分公司也是一般納稅人,附加稅還要減半嗎,自動出來的申報表沒有減半,然后電子稅務局我的提醒是附加稅應享未享
貨物可以開9%稅率的發(fā)票嗎?
老師好,問下我們公司一輛車24.7月購買的,當時報稅是一次性入管理費。那么我做賬是正常計提折舊好,還是也一次做成管理費
老師我們超市也有美團外賣,在進銷存系統(tǒng)里查到5月份美團外賣的收入是3544.2元,但是美團上的銷售額是2145.63元,按理說美團上的銷售額要比進銷存的金額要大才行,因為我們美團上買的貴些,我們美團接單后收銀員再重新到收銀臺下單,分兩步進行
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),總公司中標給業(yè)主開票,分公司農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資,這個賬務處理怎么做?
老師,律師事務所開管理費發(fā)票時應該怎么?服務費?
請教一下,我們工廠做組裝產(chǎn)品的,就是采購物料回來齊套了裝配完成檢驗包裝。制造費用、房租水電、人工的分配方法,簡單一點是不是就可以按照生產(chǎn)數(shù)量來分配
老師好,自然人電子稅務局申報個稅,重新下載的,通過稅務局72小時把人員信息采集下載回來了。這個月報個稅,綜合申報的時候沒有上個月的數(shù)據(jù),我在查詢統(tǒng)計里導出了上個月的申報明細,導入申報的時候電腦上說不是標準模板。要怎么操作呢?
工商年報里邊的納稅總額包含滯納金嗎
那2020至2022年旅游景點門票及小商品工藝品稅率多少什么意思?
我剛才上面那個寫錯了,一九年的數(shù)都是3%的稅率 如果是普通發(fā)票,季度銷售額45萬,可以免增值稅。
20年一月份到二月份稅率是3%, 然后20年三月份開始到2022年三月底門票和工藝品都是1%的 2022年4月開始專票3% 普通發(fā)票免稅
老師景點門票都是免稅的嗎?
不免稅的 根據(jù)《財政部 稅務總局關于延續(xù)宣傳文化增值稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第10號)第三條的規(guī)定:自2021年1月1日起至2023年12月31日,對科普單位的門票收入,以及縣級及以上黨政部門和科協(xié)開展科普活動的門票收入免征增值稅。
你看一下你們是這個免稅的政策嗎?如果不符合的話不免稅的。