你好同學(xué) 購(gòu)入時(shí),如果沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)清理100 累計(jì)折舊900 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000/1.03=9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 291.26 借:固定資產(chǎn)清理 9608.74 貸:資產(chǎn)處置損益 9608.74 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 97.09 貸:營(yíng)業(yè)外收入 97.09
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
當(dāng)時(shí)的發(fā)票是二手車(chē)的交易發(fā)票,稅金就是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好的,二手車(chē)的交易發(fā)票,是過(guò)戶(hù)用的。我們還要自己開(kāi)發(fā)票交稅。
哦,就是自己交稅的發(fā)票唄,那那個(gè)做賬的話(huà),交易發(fā)票能做賬嘛,還是交易發(fā)票要有,交稅的發(fā)票也得有
是的,兩者都要有。后邊的才是報(bào)稅用
是按3%計(jì)提減按2%征收,所以后邊有個(gè)減免稅
有1%的減免稅,需要處理