你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,是建筑預繳嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
小規(guī)模納稅人
你好,找到增值稅及附加稅預繳申報表 然后選擇簡易計稅,你填寫銷售額和扣除 這里都是含稅的價格,系統(tǒng)自動給你算稅的。
這個申報期是和其他的一樣嗎
你好,這個月開的發(fā)票在這個月報稅或者是次月15號都可以到,所屬期一定要是這個月。
老師,為什么外經證報稅和建筑業(yè)有關呀
你好,只有建筑異地預繳才開這個。
這樣子啊
客戶經常發(fā)新的報驗戶密碼和個稅密碼給我是怎么回事
你好,這個是在異地申報個稅的意思
姐姐,那經常更換個稅密碼,個稅要怎么報,我將個稅申報密碼更換成新的就登不上了
你好,這個是異地項目,所在稅務局那邊給你賬號,不用你更換的。
【浙江稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人:您申請的報驗管理編號為杭余杭稅 稅跨報 〔2022〕 4912 號的跨區(qū)域涉稅事項已受理,浙江省電子稅務局報驗戶密碼為hn20224912,自然人電子稅務局扣繳客戶端申報密碼為72794903 , 請于次月按期全員全額明細申報個人所得稅,如有疑問,請致電0573-87282551,謝謝您的配合!——海寧市稅務局
比如這種
這個就是項目所在地稅務局的。
這個密碼用戶名是稅務局那邊給你,你登錄進去申報就可以的 申報完了之后,把申報的明細打印出來。
那個稅密碼是可以用以前的登,不用管這個是吧
對的,是的,是這么理解的。
哈哈,我真聰明,不管了,就這樣辦吧
可以的,你只要能登錄進去申報就行。
謝謝老師,好有耐心哦
不用客氣,工作愉快。