同學(xué)你好 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
留底退稅專管員說有開著簡易計(jì)稅的發(fā)票,如果要退留底退稅到時(shí)候稅局來查簡易計(jì)稅金額那部分是不是用簡易計(jì)稅抵扣,相當(dāng)于我們公司開了兩筆簡易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)需要怎么做?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,我們上個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)成簡易計(jì)稅了,然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅,這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對?然后我想紅沖重新開會(huì)有影響嗎?
請問老師,存量留底的政策是什么?我單位營改增后就沒什么收入,只有一個(gè)向外出租房屋的收入還是簡易計(jì)稅的,但是2022年的時(shí)候,原財(cái)務(wù)退了賬面剩余的存量留底3萬元。當(dāng)時(shí)沒有多想就退了,但是2024年因?yàn)閱挝灰N,接到專管員的電話說是我單位2022年當(dāng)時(shí)不符合存量留底的退稅的要求,說是沒有收入,僅有的收入還是簡易計(jì)稅的。但是我方去的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,并不是針對簡易計(jì)稅的這個(gè)收入的呀?請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師我的意思是稅局來查賬之前我應(yīng)該怎么自查憑證
同學(xué)你好 直接查就可以 自己按照明細(xì)查
明細(xì)查可我們單位的附件不齊,經(jīng)不起查啊
同學(xué)你好 那你這個(gè)很危險(xiǎn)呀
對呀,老板還想退留底稅,直接自己挖坑跳
留抵退稅盡量別享受,我這里剛有一家企業(yè)被查
老師,稅局會(huì)強(qiáng)制要求退嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的 你申請不享受優(yōu)惠,自動(dòng)放棄就可以了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝