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現(xiàn)金付款供應商,或者現(xiàn)金退多收貨款,對方都沒有開收據(jù)給我們。也不會給我們開了。那憑證后面就沒有原始單據(jù)了。想問下,就這樣呢,還是自己手寫一個收款收據(jù)附后面呢(肯定無對方蓋章的)

2022-09-22 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-22 13:49

你好;? ? 你們寫一個付款申請單 老板簽字來做附件? ? ; 你們平常會對賬嗎??

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快賬用戶4926 追問 2022-09-22 13:51

這個是老賬,實際未支付貨款的。 (以前有沒有付了未做賬我就不知道了)

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-22 13:54

?你好;? ? 那你期初錄入沒有 ; 不然的話 ; 你這個科目會不平衡的??

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你好;? ? 你們寫一個付款申請單 老板簽字來做附件? ? ; 你們平常會對賬嗎??
2022-09-22
您好 請問對方會有送貨單隨貨同行嗎
2024-07-19
你好,是沒有硬性規(guī)定
2024-05-20
你好,同學,這個收據(jù)上蓋財務章就可以。一般收據(jù)蓋財務章,不蓋公章。
2024-05-20
1.盡量要求對方開具正規(guī)發(fā)票。如果對方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補充協(xié)議,確保合同金額與實際支付金額一致,并要求對方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關憑據(jù)。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據(jù)、銀行轉賬記錄、合同等相關憑據(jù),以備后續(xù)查驗。 3.報銷時需符合公司規(guī)定。當您公司需要對公賬戶上報銷款項給法人時,需要符合公司內部的報銷規(guī)定和流程,確保報銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
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