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生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷也有出口,退稅率都是13,怎樣算增值稅的稅負(fù)啊

2022-09-21 19:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 20:01

同學(xué)您好,增值稅稅負(fù)=增值稅實繳稅款÷(內(nèi)銷銷售額十出口銷售額)?

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同學(xué)您好,增值稅稅負(fù)=增值稅實繳稅款÷(內(nèi)銷銷售額十出口銷售額)?
2022-09-21
這個相對來說比較復(fù)雜 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023-09-05
你好,要計算出口的 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
2020-12-09
你好,增值稅額/內(nèi)銷銷售額
2022-03-29
你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅
2023-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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