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老師,想問下生產(chǎn)出口企業(yè)的增值稅稅負率如何計算?有內(nèi)銷也有出口,出口也有退稅,也有抵稅的

2023-09-05 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-05 10:42

這個相對來說比較復雜 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%

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快賬用戶1346 追問 2023-09-05 10:43

內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額) 這部分就是實際應繳增值稅正數(shù)+免抵稅額,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:45

你這樣理解也是可以的

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快賬用戶1346 追問 2023-09-05 10:46

(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) 那個就是內(nèi)銷+外銷的總收入,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:47

你的理解是正確的

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快賬用戶1346 追問 2023-09-05 10:49

(應交增值稅正數(shù)+免抵稅額)/(國內(nèi)銷售+國外銷售)*100% 那我理解簡單點的公式這樣,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:50

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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快賬用戶1346 追問 2023-09-05 10:52

不就是您寫的那個公司的簡寫嗎?只是我這個不用于免稅銷售進項轉(zhuǎn)出的那種

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:52

因為沒有用過簡寫的公式啊,我這里都是用標準的

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快賬用戶1346 追問 2023-09-05 10:53

哦哦 那我前面理解您的分子和分母是對的,是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:56

你的理解是正確的

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這個相對來說比較復雜 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023-09-05
同學您好,增值稅稅負=增值稅實繳稅款÷(內(nèi)銷銷售額十出口銷售額)?
2022-09-21
您好 一般外貿(mào)企業(yè)稅負率=(內(nèi)、外銷銷售額*適用稅率總進項抵扣稅額)/內(nèi)外銷銷售額。
2020-09-11
出口的選擇退稅勾選, 然后內(nèi)銷對應的那一部分選擇抵扣勾選。 如果不允許抵扣的,也選擇抵扣勾選,然后再進項轉(zhuǎn)出
2025-03-01
您好 當期未留抵稅額為零時,當期免抵稅額等于當期免抵退稅額,也就是當期免抵退稅額全部沖減內(nèi)銷銷項稅額,當期末留抵稅額不為零時,當期免抵退稅額與期末留抵稅額哪個數(shù)小,哪個數(shù)就是當期應退稅額,他們的差就是當期免抵稅額,當期免抵稅額計算繳納增值稅附加
2021-03-19
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