借,以前年度損益調整 貸,應交稅費,明細科目 借,應交稅費,明細科目 營業(yè)外支出 貸,銀行存款
補交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師,我們公司被稽查了,補繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
稅務稽查以后,我們公司補交了增值稅,附加稅及所得稅,怎么記賬罰款滯納金分錄怎么寫?
我們是房地產(chǎn)公司稽查局來查賬,然后我們補交了收入的增值稅及附加稅,還有房產(chǎn)稅的增值稅及附加稅,還有罰款滯納金,這些我要怎么記賬?需要確認收入嗎?都需要怎么寫分錄?
我們公司是一般納稅人,由于稅務稽查,要求把2022年的進項稅轉出,補交增值稅及其附加稅和滯納金,今年的分錄怎么寫?(小企業(yè)會計準則)
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
他們查賬,我們收入還沒有全進賬,我們進了80%,還有20%沒有進, 我是不是還得補記收入?
是的,這種情況要把這個收入也不起來。
那還用不用以前年度損益調整這個了?
用的呀,比方說借銀行存款,貸以前年度損益調整,同時貸應交稅費增值稅。
我補收入是借銀行存款 貸主營收入嗎?
因為跨年了,主營業(yè)務收入利用以前年度損益調整這個科目替代。
那我補的收入和交稅的錢都用以前年度損益調整這個科目嗎?
是的,都用這個科目來處理。