同學(xué),你好 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(?進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款
我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票,在20年變更為一般納稅人以后抵扣了,現(xiàn)在稅局要求將其進項稅額轉(zhuǎn)出,本月已經(jīng)補交了增值稅,附加稅,和滯納金,賬務(wù)處理?
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
老師你好,公司為一般納稅人因例行稽查檢查,22年公司有發(fā)票不合格的,進行了補繳增值稅及相關(guān)稅費,請問,增值稅及其他稅款產(chǎn)生的滯納金及稅費都如何做分錄?是小企業(yè)會計制度
今年稅務(wù)稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
我們公司是一般納稅人,由于稅務(wù)稽查,要求把2022年的進項稅轉(zhuǎn)出,補交增值稅及其附加稅和滯納金,今年的分錄怎么寫?(小企業(yè)會計準則)
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
增值稅不涉及到損益科目呀,不會影響利潤
同學(xué),你好 稅金及附加影響的
若是只有增值稅的進項轉(zhuǎn)出沒有附加稅,那分錄怎么寫呢?
同學(xué),你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅( 進項稅轉(zhuǎn)出)