?你好 ;? ? ? ?8月做 ;借預付賬款貸銀行存款 ;? 9月收到了 顯示屏了。 借固定資產(chǎn) ; 貸? 預付賬款 ; 應付賬款 ; 10月; 借應付賬款貸銀行存款??
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,2020年4月份才建賬補做2018年有筆現(xiàn)法人在自己個人銀行賬戶取款支付以前公司前總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費用(相當于退還投資的墊付款)這外賬分錄怎么寫?有沒有設置到個人稅之類的?金額30萬元
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部,實際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師好,我們公司今天做LED顯示屏工程預付款了8w,這8w在9月份的賬中應該怎么做,可以做固定資產(chǎn)嗎,這8w相當于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
老師好,咱們5月份購買社保一般是從哪個月工資中扣除個人部分?
我們是租賃公司,幫助租戶參加銀行活動滿500減50,我們公司承擔20元費用,銀行承擔30元費用,因為我們跟銀行簽訂合同,所以我們要給銀行開服務費發(fā)票,租戶給我們開50元發(fā)票,我們給銀行開30元發(fā)票,我們公司實際承擔20元費用,這種情況怎樣入賬 全部評論 暫無評論~ 友善交流從我做起~ 0
老師您好,預存話費可以直接計入費用報銷嗎?
廣州目前注冊營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,如果只是項目借公戶走賬,單獨做賬的這種,總公司還需要在做憑證的時候做成本核算嗎
老師銀行匯票貼現(xiàn)的貼現(xiàn)息怎么算的
老師,請教一個問題,自然人股東股權轉(zhuǎn)讓時,凈資產(chǎn)是負數(shù),實收資本是十萬元,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎?
木材砍伐,有所得稅嗎?
是另一個公司的車借給我公司臨時使用,開了一張維修費專用發(fā)票,需要一份簡單點的零元租車協(xié)議
老師,請問發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個XML格式打開是亂碼的,請問正確的XML打開格式應該是用什么軟件,
謝謝老師啊,可是我們的經(jīng)營報表中并沒有這些標準科目呢,只有對收和支進行劃分
你好 ; 沒有科目; 那你有啥科目? ?
老師,您看下,他們在這個經(jīng)營報表中把預付款的這筆支出做在了購買固定資產(chǎn)中的固定資產(chǎn)里面,我總感覺有點不太對經(jīng)
你好;? ?你們平常沒有做憑證的嗎 ? 你用的軟件還是手動在做賬的??
我這個其實就是內(nèi)賬報表,外賬有相關財務做,他們做肯定是按照老師之前的那個邏輯做的
?你好;? ? 你做到購買固定資產(chǎn)里面去 ; 寫金額? ?
好,這種折舊一般也是3年吧
?是 可以按3年來折舊的? ?;算電子產(chǎn)品? ?