你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來(lái)的。(實(shí)際上是沒(méi)有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來(lái)調(diào)平?
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?增值稅已經(jīng)繳納完了
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒(méi)有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
老師,社保和公積金是當(dāng)月支付當(dāng)月的,就不需要計(jì)提了,是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,新注冊(cè)一家食品配送也就是米面油糧食調(diào)味肉等配送公司,目前業(yè)務(wù)量不是很大,請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模還是一般納稅人的好,急急急,拜托
老師,法人股,在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),賬上有未分配利潤(rùn),需要交,個(gè)稅嗎?不是個(gè)稅吧,是企業(yè)所得稅吧
郭老師請(qǐng)問(wèn)下賣東西存放架的公司,原來(lái)軌道一直也沒(méi)給客戶單獨(dú)開到票里,因?yàn)槲宜疽矝](méi)有這個(gè)軌道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都是把這個(gè)錢加到存放架子里,這次一個(gè)合同明細(xì)里非要讓贈(zèng)送軌道,然后還開票里了假如軌道2000元又來(lái)了一個(gè)2000折扣就是0了,這個(gè)軌道我得暫估下成本吧,然后也得結(jié)轉(zhuǎn)成本2000是吧
什么是固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和凈殘值有什么區(qū)別
固定資產(chǎn)凈殘值算減值準(zhǔn)備嗎?為什么在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有體現(xiàn)
老師,您好,問(wèn)一下,10月新增的所得稅報(bào)表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項(xiàng)是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項(xiàng)稅費(fèi)那些。
老師我們是家庭農(nóng)場(chǎng),我們的無(wú)票收入60萬(wàn)和買進(jìn)來(lái)的種子等共計(jì)14.3萬(wàn)都沒(méi)有合同,那么我們印花稅時(shí)是零申報(bào)嗎
老鄉(xiāng)你好,我們今天需要交所得稅4000元左右,但是我們注冊(cè)資金一直沒(méi)有實(shí)繳得到。2019年成立的,我們今天存的稅款可可不可以直接標(biāo)注上投資款,然后通過(guò)銀行劃款
固定資產(chǎn)凈殘值在明細(xì)表中要寫嗎?怎么在明細(xì)表中體現(xiàn)