你好;? ? 不對(duì)的話;? 就不可以的; 你這樣是虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的??
發(fā)票總金額與入庫(kù)單金額一致,但是對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)售清單個(gè)別單價(jià)與合同不一致,這樣有問(wèn)題嗎
老師,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候發(fā)票總金額對(duì)得上,但單價(jià)和銷(xiāo)售單價(jià)不一致可以嗎?
老師,我們開(kāi)具出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額一定是跟附在發(fā)票后面的銷(xiāo)售清單上的總金額是一致的嗎?我們公司是生產(chǎn)制造銷(xiāo)售型企業(yè),我昨天在整理1月份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)售清單上的金額,有的能對(duì)得上,有的金額都不一致。請(qǐng)問(wèn)一般像這種金額不一致的情況會(huì)是哪種?
問(wèn)下銷(xiāo)售發(fā)票上數(shù)量和單價(jià)與出庫(kù)單不一樣,但是總金額是一樣的,這樣可以嗎?
發(fā)票總金額與采購(gòu)訂單一致,但是單價(jià)不一樣可以嗎?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷(xiāo)還是99報(bào)銷(xiāo)
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷(xiāo)售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
但是我們公司產(chǎn)品型號(hào)特別多,單價(jià)也特別多,開(kāi)票只能確??偨痤~和總銷(xiāo)售額對(duì)得上,不可能去按明細(xì)來(lái)開(kāi),都是匯總來(lái)開(kāi),單價(jià)都會(huì)有誤差的
?你好;? ? ? 不可以哈; 你這樣會(huì)虛開(kāi)的;? ??